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2019年度新野县工业和信息化局部门决算

时间:2020-09-10 17:30:40 来源:县工业和信息化局 作者:县工业和信息化局

  2019年度

  新野县工业和信息化局

  部门决算

  二〇二〇年九月

  目录

  第一部分新野县工业和信息化局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分 新野县工业和信息化局概况

  一、部门职责

  (一)提出全县新型工业化发展战略和措施,贯彻执行国家、省有关工业和信息化的法律法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关措施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

  (二)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业措施,提出优化产业布局、结构的措施建议,引导和扶持工业和信息产业发展,拟订并组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

  (三)监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  (四)拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。

  (五)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院、省、市、县政府规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

  (六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

  (七)拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进办法,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

  (八)根据全县国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和办法措施,组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作,编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导各地开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出意见建议。

  (九)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划,依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

  (十)负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关办法、措施并监督检查执行情况。

  (十一)统筹推进全县信息化工作,组织制定相关措施并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

  (十二)负责监督国家有关电力政策、法规的执行,依法查处电力违法行为。

  (十三)拟订全县智慧城市发展战略、规划和政策措施并组织实施。

  (十四)依法管理煤炭经营市场,负责煤炭经营市场主体资格认定,组织协调煤炭流通领域的行政执法工作。

  (十五)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

  (十六)负责全县军工行业的管理,协调两属企业与地方的关系,负责与央企的战略合作及民爆生产企业的行业管理工作。

  (十七)承办县政府交办的其他事项

  二、机构设置

  工信局设8个内设机构:办公室、规划科(产业政策科)、产业融合办公室(对外交流合作科)、运行监测协调办公室、企业监督服务办公室、消费品工业科、安全生产科、县信息化工作办公室。

  从决算单位构成看,新野县工业和信息化局部门决算包括:本级决算。

  第二部分 2019年度部门决算表

  

收入支出决算总表





公开01表
部门:新野县工业和信息化局



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入110,983,070.79一、一般公共服务支出2998,230.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
五、经营收入50.00五、教育支出330.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
七、其他收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出36412,821.95

9
九、卫生健康支出37386,965.30

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出429,941,315.13

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出47113,457.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

22
二十二、其他支出500.00

23

51
本年收入合计2410,983,070.79本年支出合计5210,952,789.38
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余26446,779.83年末结转和结余54477,061.24

27

55
总计2811,429,850.62总计5611,429,850.62
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

收入决算表










公开02表
部门:新野县工业和信息化局




金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计10,983,070.7910,983,070.790.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
2011199其他纪检监察事务支出50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出412,821.95412,821.950.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休407,215.04407,215.040.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出407,215.04407,215.040.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出5,606.915,606.910.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出5,606.915,606.910.000.000.000.000.00
210卫生健康支出386,965.30386,965.300.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗386,965.30386,965.300.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗254,501.50254,501.500.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗132,463.80132,463.800.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出10,019,826.5410,019,826.540.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管10,019,826.5410,019,826.540.000.000.000.000.00
2150501行政运行2,358,614.502,358,614.500.000.000.000.000.00
2150599其他工业和信息产业监管支出7,661,212.047,661,212.040.000.000.000.000.00
221住房保障支出113,457.00113,457.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出113,457.00113,457.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金113,457.00113,457.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

支出决算表









公开03表
部门:新野县工业和信息化局




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计10,952,789.388,214,318.082,738,471.300.000.000.00
201一般公共服务支出98,230.0098,230.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务98,230.0098,230.000.000.000.000.00
2011199其他纪检监察事务支出98,230.0098,230.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出412,821.95412,821.950.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休407,215.04407,215.040.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出407,215.04407,215.040.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出5,606.915,606.910.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出5,606.915,606.910.000.000.000.00
210卫生健康支出386,965.30386,965.300.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗386,965.30386,965.300.000.000.000.00
2101101行政单位医疗254,501.50254,501.500.000.000.000.00
2101102事业单位医疗132,463.80132,463.800.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出9,941,315.137,202,843.832,738,471.300.000.000.00
21505工业和信息产业监管9,941,315.137,202,843.832,738,471.300.000.000.00
2150501行政运行2,151,241.262,151,241.260.000.000.000.00
2150599其他工业和信息产业监管支出7,790,073.875,051,602.572,738,471.300.000.000.00
221住房保障支出113,457.00113,457.000.000.000.000.00
22102住房改革支出113,457.00113,457.000.000.000.000.00
2210201住房公积金113,457.00113,457.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:新野县工业和信息化局



金额单位:元
收 入支 出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款110,983,070.79一、一般公共服务支出3098,230.0098,230.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出37412,821.95412,821.950.00

9
九、卫生健康支出38386,965.30386,965.300.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出439,941,315.139,941,315.130.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出48113,457.00113,457.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出510.000.000.00

23

52


本年收入合计2410,983,070.79本年支出合计5310,952,789.3810,952,789.380.00
年初财政拨款结转和结余25446,779.83年末财政拨款结转和结余54477,061.24477,061.240.00
一、一般公共预算财政拨款26446,779.83
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计2911,429,850.62总计5811,429,850.6211,429,850.620.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:新野县工业和信息化局

金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计10,952,789.388,214,318.082,738,471.30
201一般公共服务支出98,230.0098,230.000.00
20111纪检监察事务98,230.0098,230.000.00
2011199其他纪检监察事务支出98,230.0098,230.000.00
208社会保障和就业支出412,821.95412,821.950.00
20805行政事业单位离退休407,215.04407,215.040.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出407,215.04407,215.040.00
20899其他社会保障和就业支出5,606.915,606.910.00
2089901其他社会保障和就业支出5,606.915,606.910.00
210卫生健康支出386,965.30386,965.300.00
21011行政事业单位医疗386,965.30386,965.300.00
2101101行政单位医疗254,501.50254,501.500.00
2101102事业单位医疗132,463.80132,463.800.00
215资源勘探信息等支出9,941,315.137,202,843.832,738,471.30
21505工业和信息产业监管9,941,315.137,202,843.832,738,471.30
2150501行政运行2,151,241.262,151,241.260.00
2150599其他工业和信息产业监管支出7,790,073.875,051,602.572,738,471.30
221住房保障支出113,457.00113,457.000.00
22102住房改革支出113,457.00113,457.000.00
2210201住房公积金113,457.00113,457.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:新野县工业和信息化局




金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出3,894,590.08302商品和服务支出1,214,180.00307债务利息及费用支出0.00
30101基本工资2,042,039.2630201办公费270,110.0030701国内债务付息0.00
30102津贴补贴300,000.0030202印刷费125,662.0030702国外债务付息0.00
30103奖金398,549.8330203咨询费5,450.00310资本性支出497,475.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.00
30107绩效工资240,756.7430205水费2,024.0031002办公设备购置0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费407,215.0430206电费24,087.0031003专用设备购置497,475.00
30109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031005基础设施建设0.00
30110职工基本医疗保险缴费386,965.3030208取暖费0.0031006大型修缮0.00
30111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30112其他社会保障缴费5,606.9130211差旅费167,164.8531008物资储备0.00
30113住房公积金113,457.0030212因公出国(境)费用0.0031009土地补偿0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费7,800.0031010安置补助0.00
30199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助2,608,073.0030215会议费800.0031012拆迁补偿0.00
30301离休费0.0030216培训费2,050.0031013公务用车购置0.00
30302退休费0.0030217公务接待费134,700.0031019其他交通工具购置0.00
30303退职(役)费2,495,437.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.00
30305生活补助112,636.0030225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030226劳务费0.00399其他支出0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039906赠与0.00
30308助学金0.0030228工会经费34,000.0039907国家赔偿费用支出0.00
30309奖励金0.0030229福利费40,000.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费21,900.0039999其他支出0.00
30399其他对个人和家庭的补助0.0030239其他交通费用161,950.00





30240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出216,482.15


人员经费合计6,502,663.08公用经费合计1,711,655.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:新野县工业和信息化局





金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
156,600.000.0021,900.000.0021,900.00134,700.00156,600.000.0021,900.000.0021,900.00134,700.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:新野县工业和信息化局



单位:万元
项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


  说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为1142.9万元。与上年度相比,收、支总计各增加355.2万元,增长45%。主要原因是本年度有机关下属破产改制企业内河治理拆迁补偿职工养老保险金。

  二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计1142.9万元,其中:财政拨款收入1098.3万元,去年结余财政拨款收入44.6万元。

  三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计1095.2万元,其中:基本支出821.4万元,占72%;项目支出276.9万元,占24%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计均为1142.9万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加355.2万元,增长45%。主要原因是本年度有机关下属破产改制企业内河治理拆迁补偿职工养老保险金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1095.2万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加355.2万元,增长45%。主要原因是本年度有机关下属破产改制企业内河治理拆迁补偿职工养老保险金。

  (二)结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1095.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.8万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出41.3万元,占3.8%;卫生健康(类)支出38.7万元,占3.5%;资源勘探信息(类)支出994.1万元,占90.8%;住房保障(类)支出11.3万元,占1.1%。

  (三)具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1095.2万元,支出决算为1095.2万元,完成年初预算的100%。其中:

  1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为9.8万元,支出决算为9.8万元,完成年初预算的100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为40.7万元,支出决算为40.7万元,完成年初预算的100%。

  3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为38.7万元,支出决算为38.7万元,完成年初预算的100%。

  5.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为215.1万元,支出决算为215.1万元,完成年初预算的100%。

  6.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为779万元,支出决算为779万元,完成年初预算的100%。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.3万元,支出决算为11.3万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出821.4万元。其中:人员经费650.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职(役)费、生活补助;公用经费171.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.66万元,支出决算为15.66万元,完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.2万元,完成预算的100%,占14.1%;公务接待费支出决算13.47万元,完成预算的100%,占89.8%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100%。其中:

  公务用车购置支出为0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行支出2.2万元。主要用于车辆维修、加油、保险支出等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  3.公务接待费年初预算为13.47万元,支出决算为13.47万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中:

  外宾接待支出0万元。

  其他国内公务接待支出13.47万元。主要用于接待上级部门和领导同志及有关来宾的公务活动。2019年共接待国内来访团组255个、来宾2078人次(不包括陪同人员)。

  八、预算绩效情况说明

  我单位2019年度未开展绩效管理工作。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为171.1万元,支出决算为171.1万元,完成年初预算的100%。

  十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额0万元。

  十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金